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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2348-744-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Artículos de Aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2348-84-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Independencia 830 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Colon N° 1209 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
4485,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Colon N° 1209 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-12-2009 |
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Proveedor |
Distribuidora Magallanes Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA
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R.U.T. |
88.879.000-4 |
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Sucursal |
Distribuidora Magallanes Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO CON AMONIACLORO/ENVASE DE 1 LTS. | 30 | Unidad | Productos de limpieza de amoniaco | Limpiador amoniacloro FUZOL 10x 1 litro. |
$ 787,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.610
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$ 23.610
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Total Neto
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$ 23.610
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.486
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$ 28.096
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.