Orden de Compra. Nº
2348-770-SE16
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SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2348-770-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2348-51-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Facturación
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
2924,48
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EGM Servicios Integrales
Razón Social
PROYECTOS DE INGENIERIA ELIAS GOMEZ MIRANDA E.I.R.
R.U.T.
76.025.011-2
Sucursal
EGM Servicios Integrales
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43211711
Escáner
1
Unidad
SERVICIO ANILLADO , GUÍA DE DESPACHO Nº 826 DE FECHA 11/11/2016, SOLICITADO POR FUNCIONARIA DE LA SECPLAN ., CLAUDIA ALVAREZ, EMAILS DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2016.
SERVICIO FOTOCOPIADO Y OTROS, ID. 2348-51-LE15, MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO; LINEA N° 42 DE DECRETO ALC. N° 30 DE FECHA 07-01-2016, QUE ADJUDICA LA LICITACIÓN.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
43211711
Escáner
2
Unidad
SERVICIO ANILLADO , GUÍA DE DESPACHO Nº 827 DE FECHA 28/11/2016, SOLICITADO POR FUNCIONARIA DE LA OFICINA DE PARTES ., JESSICA AMPUERO, EMAILS DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.
SERVICIO FOTOCOPIADO Y OTROS, ID. 2348-51-LE15, MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO; LINEA N° 53 DE DECRETO ALC. N° 30 DE FECHA 07-01-2016, QUE ADJUDICA LA LICITACIÓN.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
43211711
Escáner
7,34
Metro Lineal
SERVICIO FOTOCOPIADO, GUÍA DE DESPACHO Nº 829 DE FECHA 30/11/2016, SOLICITADO POR FUNCIONARIA DE LA DOM ., GLADYS VEGA, EMAILS DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016.
SERVICIO FOTOCOPIADO Y OTROS, ID. 2348-51-LE15, MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO; DECRETO ALC. N° 30 DE FECHA 07-01-2016, QUE ADJUDICA LA LICITACIÓN.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.542
$ 9.542
43211711
Escáner
9
Unidad
SERVICIO DOBLADO DE PLANOS, GUÍA DE DESPACHO Nº 829 DE FECHA 30/11/2016, SOLICITADO POR FUNCIONARIA DE LA DOM ., GLADYS VEGA, EMAILS DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016.
SERVICIO FOTOCOPIADO Y OTROS, ID. 2348-51-LE15, MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO; DECRETO ALC. N° 25 DE FECHA 07-01-2016, QUE ADJUDICA LA LICITACIÓN.
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
43211711
Escáner
1
Unidad
SERVICIO ANILLADO , GUÍA DE DESPACHO Nº 827 DE FECHA 28/11/2016, SOLICITADO POR FUNCIONARIA DE LA OFICINA DE PARTES ., JESSICA AMPUERO, EMAILS DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.
SERVICIO FOTOCOPIADO Y OTROS, ID. 2348-51-LE15, MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO; LINEA N° 38 DE DECRETO ALC. N° 30 DE FECHA 07-01-2016, QUE ADJUDICA LA LICITACIÓN.
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
Total Neto
$ 15.392
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.924
TOTAL OC
$ 18.316
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.