Orden de Compra. Nº2348-8-SE23 "SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-8-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMPASTE DE DOCUMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-38-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.003 0101 del sistema CONTAB. GUBERNAMENTA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avda. Colón N° 1255.
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Colón N° 1255.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Isabel Aguila Subiabre
Razón Social ANA ISABEL ÁGUILA SUBIABRE
R.U.T. 9.042.935-3
Sucursal Ana Isabel Aguila Subiabre
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento11UnidadSERVICIO DE EMPASTE DE 11 DOCUMENTOS, TAMAÑO OFICIO, COLOR AZUL. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 2348-38-LE22, LINEA 1.- SECRETARÍA DAFSERVICIO DE EMPASTE DE 11 DOCUMENTOS, TAMAÑO OFICIO, COLOR AZUL. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 2348-38-LE22, LINEA 1.- SECRETARÍA DAF. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 66.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 66.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.