Orden de Compra. Nº
2348-828-SE15
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ADQUISICION MADERAS, SINIESTRO FLORIDOR GONZALEZ Nº0455
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2348-828-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MADERAS, SINIESTRO FLORIDOR GONZALEZ Nº0455
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2348-12-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Facturación
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
219070
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
jaime sanchez
Razón Social
JAIME ALEJANDRO SANCHEZ MARNELL
R.U.T.
8.811.707-7
Sucursal
jaime sanchez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103605
Tablas de madera
100
Unidad
ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA 2*3*12, EN AYUDA A SINIESTRO DE ALICIA MUÑOZ SEGOBIA , DOMICILIADA EN CALLE FLORIDOR GONZALEZ Nº 0455, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OPERACIONES, PERSONA RESPONSABLE Y DE COORDINACION JOSE LEVILL FONOS 612200672 / 612200685.
CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-12-R115, ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERAS Y ARIDOS, LINEA 46
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.000
$ 330.000
30103605
Tablas de madera
200
Unidad
ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA 2*3*3, EN AYUDA A SINIESTRO DE ALICIA MUÑOZ SEGOBIA , DOMICILIADA EN CALLE FLORIDOR GONZALEZ Nº 0455, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OPERACIONES, PERSONA RESPONSABLE Y DE COORDINACION JOSE LEVILL FONOS 612200672 / 612200685
CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-12-R115, ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERAS Y ARIDOS, LINEA 68
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
30103605
Tablas de madera
30
Unidad
ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA 3*3*8, EN AYUDA A SINIESTRO DE ALICIA MUÑOZ SEGOBIA , DOMICILIADA EN CALLE FLORIDOR GONZALEZ Nº 0455, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OPERACIONES, PERSONA RESPONSABLE Y DE COORDINACION JOSE LEVILL FONOS 612200672 / 612200685
CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-12-R115, ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERAS Y ARIDOS, LINEA 55
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
30103605
Tablas de madera
110
Unidad
ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA 2*4*12, EN AYUDA A SINIESTRO DE ALICIA MUÑOZ SEGOBIA , DOMICILIADA EN CALLE FLORIDOR GONZALEZ Nº 0455, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OPERACIONES, PERSONA RESPONSABLE Y DE COORDINACION JOSE LEVILL FONOS 612200672 / 612200685.
CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-12-R115, ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERAS Y ARIDOS, LINEA 48
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 484.000
$ 484.000
Total Neto
$ 1.153.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 219.070
TOTAL OC
$ 1.372.070
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.