Orden de Compra. Nº2348-828-SE15 "ADQUISICION MADERAS, SINIESTRO FLORIDOR GONZALEZ Nº0455 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-828-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MADERAS, SINIESTRO FLORIDOR GONZALEZ Nº0455
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-12-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 219070
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jaime sanchez
Razón Social JAIME ALEJANDRO SANCHEZ MARNELL
R.U.T. 8.811.707-7
Sucursal jaime sanchez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera100UnidadADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA 2*3*12, EN AYUDA A SINIESTRO DE ALICIA MUÑOZ SEGOBIA , DOMICILIADA EN CALLE FLORIDOR GONZALEZ Nº 0455, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OPERACIONES, PERSONA RESPONSABLE Y DE COORDINACION JOSE LEVILL FONOS 612200672 / 612200685. CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-12-R115, ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERAS Y ARIDOS, LINEA 46 $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
30103605
Tablas de madera200UnidadADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA 2*3*3, EN AYUDA A SINIESTRO DE ALICIA MUÑOZ SEGOBIA , DOMICILIADA EN CALLE FLORIDOR GONZALEZ Nº 0455, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OPERACIONES, PERSONA RESPONSABLE Y DE COORDINACION JOSE LEVILL FONOS 612200672 / 612200685CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-12-R115, ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERAS Y ARIDOS, LINEA 68 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
30103605
Tablas de madera30UnidadADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA 3*3*8, EN AYUDA A SINIESTRO DE ALICIA MUÑOZ SEGOBIA , DOMICILIADA EN CALLE FLORIDOR GONZALEZ Nº 0455, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OPERACIONES, PERSONA RESPONSABLE Y DE COORDINACION JOSE LEVILL FONOS 612200672 / 612200685CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-12-R115, ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERAS Y ARIDOS, LINEA 55 $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
30103605
Tablas de madera110Unidad ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA 2*4*12, EN AYUDA A SINIESTRO DE ALICIA MUÑOZ SEGOBIA , DOMICILIADA EN CALLE FLORIDOR GONZALEZ Nº 0455, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OPERACIONES, PERSONA RESPONSABLE Y DE COORDINACION JOSE LEVILL FONOS 612200672 / 612200685. CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-12-R115, ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERAS Y ARIDOS, LINEA 48 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.000 $ 484.000
Total Neto $ 1.153.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.070
TOTAL OC $ 1.372.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.