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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2348-855-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO SALA CUNA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2348-61-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sala Cuna La Casa del Arbol |
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Razón Social |
BERTA LUZ MANSILLA OJEDA
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R.U.T. |
10.992.172-6 |
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Sucursal |
Sala Cuna La Casa del Arbol |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 4 | Unidad no definida | | MENSUALIDAD SERVICIO SALA CUNA DE LOS MENORES
ANTONIA RODRIGUEZ, MATHILDE ARELLANO,ANTONIA VARGAS Y FRANCO OJEDA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 CON CARGO A LA CTA 215.22.08.008 |
$ 190.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 760.000
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$ 760.000
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Unidad no definida | | POR MATRICULA Y MENSUALIDAD DE MENOR FACUNDO AVENDAÑO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 CON CARGO A LA CTA 215.22.08.008 |
$ 180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 940.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 940.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.