Orden de Compra. Nº2348-99-SE24 "SERVICIO FOTOCOPIADO FEBRERO 2024."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-99-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-03-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO FEBRERO 2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.002, 0101 del sistema Cont. Gubernamental.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209
Comuna Punta Arenas
Impuesto 20109,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EGM Servicios Integrales
Razón Social PROYECTOS DE INGENIERIA ELIAS GOMEZ MIRANDA E.I.R.
R.U.T. 76.025.011-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EGM Servicios Integrales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro26,72Metro LinealSERVICIO DE FOTOCOPIADO PLANOS, CONTRATO DE SUMINISTRO, LINEA 21, DE DECRETO N° 413 DE FECHA 24-02-2022, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORREOS ELECTRONICOS DE FECHA 07, 14 Y 28 DE FEBRERO DE 2024, GUIA DE DESPACHO N° 1413 DE FECHA FEBRERO 29 DE 2024.SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y OTROS, MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS, CONTRATO DE SUMINISTRO. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.080 $ 40.080
71112107
Servicios de planimetría direccional30UnidadSERVICIO DOBLADO DE PLANOS, CONTRATO DE SUMINISTRO, LINEA 23, DE DECRETO N° 413 DE FECHA 24-02-2022,REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORREOS ELECTRONICOS DE FECHA 07, 14 Y 28 DE FEBRERO DE 2024, GUIA DE DESPACHO N° 1413 DE FECHA FEBRERO 29 DE 2024.SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y OTROS, MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS, CONTRATO DE SUMINISTRO. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
43211711
Escáner14,94Metro LinealSERVICIO DE ESCANEO PLANOS, CONTRATO DE SUMINISTRO, LINEA 4, DE DECRETO N° 413 DE FECHA 24-02-2022,REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORREOS ELECTRONICOS DE FECHA 07, 14 Y 28 DE FEBRERO DE 2024, GUIA DE DESPACHO N° 1413 DE FECHA FEBRERO 29 DE 2024.SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y OTROS, MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS, CONTRATO DE SUMINISTRO. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.760 $ 59.760
Total Neto $ 105.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.110
TOTAL OC $ 125.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.