Orden de Compra. Nº2349-55-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2349-26-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2349-55-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2349-26-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPOSICION DEL CONDOMINIOS EMPLAZADO EN CALLE AVENIDA BULNES Nº 0978, PUNTA ARENAS.
Proveniente de Licitación 2349-26-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
Comuna -1
Impuesto 1145000,42
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE VICTOR OYARZUN AMPUERO
R.U.T. 7.640.381-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171502
Puertas de tela metálica1UnidadPuertas de tela metálicaCIERRO PERIMETRAL $ 6.026.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.026.318 $ 6.026.318
Total Neto $ 6.026.318
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.145.000
TOTAL OC $ 7.171.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.