Orden de Compra. Nº2349-60-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2349-70-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2349-60-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2349-70-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
Comuna Punta Arenas
Impuesto 246639
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD ALCA LTDA.
Razón Social sociedad alca ltda
R.U.T. 76.571.114-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD ALCA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56112102
Sillas para trabajar4UnidadSILLAS DE OFICINA O ESCRITORIO, HIDRÁULICA, 62 CM DE ACHO, 52 CM DE PROFUNDIDAD Y 96 CM DE ALTO, RESPALDO MEDIO, COLOR NEGRO CON APOYA BRAZOS. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL. DEBEN ENTREGARSE ARMADOS EN OFICINAS DEL PROGRAMA.  $ 89.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.600 $ 359.600
56101703
Escritorios4UnidadESCRITORIOS DE 75 CM DE ALTO, 122 CM DE ANCHO, 45 CM DE PROFUNDIDAD, 2 CAJONES, MADERA MASISA ENCHAPADA COLOR CAFÉ. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL. DEBEN ENTREGARSE ARMADOS EN OFICINAS DEL PROGRAMA.  $ 159.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.600 $ 639.600
56121701
Estantes1UnidadESTANTE DE 90 CM DE ANCHO, 156 CM DE ALTO Y 34 CM DE PROFUNDAD, MADERA MASISA ENCHAPADA COLOR CAFÉ, 6 REPISAS, 1 PUERTA Y 2 CAJONES. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL. DEBEN ENTREGARSE ARMADOS EN OFICINAS DEL PROGRAMA.  $ 199.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.900 $ 199.900
56121702
Libreros1UnidadLIBRERO DE 57 CM DE ANCHO, 186 CM DE ALTO Y 30 CM DE PROFUNDAD, MADERA MASISA ENCHAPADA COLOR CAFÉ, 5 REPISAS. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL. DEBEN ENTREGARSE ARMADOS EN OFICINAS DEL PROGRAMA.  $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
Total Neto $ 1.298.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.639
TOTAL OC $ 1.544.739


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.