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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2350-17-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-02-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2350-5-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2350-5-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE OPERACIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE NOGUEIRA 1238 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE NOGUEIRA 1238 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE NOGUEIRA 1238 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA |
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Razón Social |
ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
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R.U.T. |
82.120.600-6 |
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Sucursal |
ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151805
| Discos de acabado o pulido | 10 | Unidad | Disco Corte metal 7' | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.300
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$ 6.300
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23171502
| Varillas de soldadura o soldadura a gas | 20 | kilogramo | electrodo 6011 - 1/8 x kg. | |
$ 1.530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.600
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$ 30.600
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Total Neto
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$ 36.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 36.900
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.