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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2352-100-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2352-79-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Coordinar entrega de material fotografico y formato diseño con Carolina Marin al fono 200357 |
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Proveniente de Licitación
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2352-79-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
37300,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA.
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R.U.T. |
78.856.020-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 16 | Unidad | Impresión digital | Fotografias tamaño 90x70 cms, impresas en lona PVC a 740 DPI, con tintas solventes, sellado perimetral y ojetillos con barra arriba y abajo para adherir a estructura metalica: pergola. Se adjunta Formato Diseño fotografias |
$ 12.270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 196.320
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$ 196.320
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Total Neto
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$ 196.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.301
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$ 233.621
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.