|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2352-103-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
HORNO 2 CAMARAS ALTA 65X65 GN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2352-19-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
69.250.200-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
69.250.200-0 |
|
Dirección de Facturación |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
183613,53 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-12-2013 |
|
|
|
Proveedor |
Empresas Chelech |
|
Razón Social |
COMERCIAL CHELECH SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
76.415.150-K |
|
Sucursal |
Empresas Chelech |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101517
| Hornos de uso comercial | 1 | Unidad | DIRECCION DESPACHO DOMICILIO BENEFICIARIO: JOSE L SOTO MANSILLA, DIRECCION: LAS AMERICAS Nº0815, POB. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, FONO:050601083 | HORNO 2 CAMARA ALTA 65X65 GN |
$ 966.387,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 966.387
|
$ 966.387
|
|
|
Total Neto
|
$ 966.387
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 183.614
|
|
$ 1.150.001
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.