Orden de Compra. Nº2352-130-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2352-95-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2352-130-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2352-95-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2352-95-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
Comuna Punta Arenas
Impuesto 32889
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE ENVIO PRODUCTOS Y FACTURA

DIRECCION: CALLE PHILLIPPI Nº 0140, RIO SECO, PUNTA ARENAS

FONO: 09-0941987 / 061-696181

CONTACTO: MARCELA GAETE AGURTO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor curtiembre winkler
Razón Social winkler hnos y cia ltda
R.U.T. 81.053.000-6
Sucursal curtiembre winkler
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1UnidadServicio flete aereo PUERTO MONTT_PUNTA ARENAS.  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
11131502
Pieles64PiePIELES SALMON TERMINADO DIVERSOS COLORES. Beneficiaria: MARCELA GAETE AGURTO   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.400 $ 70.400
11131504
Cuero20PieCuero de serpiente NEGRO. Beneficiaria Marcela GAETE  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
11131504
Cuero20PieNapa vacuno CAFE. BENEFICIARIA: MARCELA GAETE  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
11141609
Cuero artificial30PieBadana VEGETAL I. Beneficiaria: MARCELA GAETE AGURTO  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
11162305
Cuero de vaca20PieVacuno avestruz tostado. Beneficiaria:MARCELA GAETE AGURTO.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 173.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.889
TOTAL OC $ 205.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.