Orden de Compra. Nº2352-159-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2352-113-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2352-159-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2352-113-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2352-113-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
Comuna Punta Arenas
Impuesto 34806,67
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iván Ocampo Buljan
Razón Social IVAN MARIO OCAMPO BULJAN
R.U.T. 7.835.399-6
Sucursal Iván Ocampo Buljan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101523
Tanques de captación de agua1UnidadESTANQUE PLASTICO 2.100 LITROS ECOPLASTIX O EQUIVALENTE.-  $ 183.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.193 $ 183.193
Total Neto $ 183.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.807
TOTAL OC $ 218.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.