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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2352-7-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2352-26-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2352-26-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
397882,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2011 |
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Proveedor |
PRESCO LTDA |
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Razón Social |
PROYECTOS Y SERVICIOS ARTEAGA Y GOMEZ LTDA
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R.U.T. |
76.920.450-4 |
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Sucursal |
PRESCO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101807
| Unidades de calentamiento solar | 1 | Unidad | EQUIPOS SISTEMA SOLAR TERMICO CON INSTALACION INCLUIDA
SE ADJUNTA ANEXO | |
$ 2.094.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.094.118
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$ 2.094.118
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Total Neto
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$ 2.094.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 397.882
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$ 2.492.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.