Orden de Compra. Nº2352-79-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2352-64-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2352-79-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2352-64-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2352-64-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
Comuna Punta Arenas
Impuesto 43510
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DELFIN AZUL PRODUCCIONES
Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS MANUEL HUGO BARRIENTOS VERA
R.U.T. 76.131.919-1
Sucursal DELFIN AZUL PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80131501
Arriendo de viviendas1UnidadArriendo sala de capacitación con capacidad para 65 personas para los días 15 Y 29 de abril desde las 14:00 Hrs. hasta las 19:00 Hrs., para desarrollar "Talleres de Emprendimientos". Indicar si tiene flexibilidad en caso de cambiar la fecha con 72 horas   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
90101601
Banquetes1UnidadServico de coffe break para 65 personas por 2 días, el cual debe contar como mínimo café, té jugo, galletas y selladitos.  $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000
Total Neto $ 229.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.510
TOTAL OC $ 272.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.