Orden de Compra. Nº2353-56-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2353-28-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2353-56-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2353-28-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE ARTICULOS NECESARIOS PARA LA MANTENCION DE SEÑALES Y SEMAFOROS EN LA COMUNA DE PUNTA ARENAS
Proveniente de Licitación 2353-28-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE TRANSITO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra ROCA 927 - 1er. PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación 21 de mayo N° 1133.
Comuna -1
Impuesto 46702
Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo N° 1133.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
R.U.T. 8.987.058-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento50SacoCementoCEMENTO, FRAGUADO RAPIDO, DE 50 KILOS $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.800 $ 245.800
Total Neto $ 245.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.702
TOTAL OC $ 292.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.