|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2354-1065-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Banderines Prevención Educativa en Jóvenes |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2354-74-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Desarrollo Comunitario |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
69.250.200-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Independencia 840 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
69.250.200-0 |
|
Dirección de Facturación |
Independencia #830 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
716091 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Independencia #830 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ANTONIO CUEVAS Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
Razón Social |
ANTONIO CUEVAS Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.144.630-0 |
|
Sucursal |
ANTONIO CUEVAS Y COMPAÑIA LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121706
| Banderas | 150 | Unidad no definida | Banderines impresos con información educativo preventiva en el uso abusivo del consumo de drogas y alcohol para entregara los jóvenes por los agentes preventivos en los eventos programados en la semana de prevención | Banderines impresos |
$ 25.126,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.768.900
|
$ 3.768.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.768.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 716.091
|
|
$ 4.484.991
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.