Orden de Compra. Nº2354-144-SE19 "ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2354-144-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2354-18-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 830 segundo piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado contrato de suministro cuentas municipal del sistema cuenta municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Independencia #830
Comuna Punta Arenas
Impuesto 67972,5
Dirección de Envío de la Factura Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAZ MARIA
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA PAZ MARIA DEL PILAR RISC
R.U.T. 76.972.239-4
Sucursal PAZ MARIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas150UnidadLINEA 1:150 MEDALLAS DE 45 MM Contrato de Suministros ID 2354-18-LE18150 MEDALLAS DE 45 MM $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.750 $ 123.750
49101702
Trofeos9JuegoLINEA 9: 3 SET DE COPAS FG DORADAS 43-39-36 CM Contrato de Suministros ID 2354-18-LE18 3 SET DE COPAS FG DORADAS 43-39-36 CM $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
Total Neto $ 357.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.972
TOTAL OC $ 425.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.