Orden de Compra. Nº2354-159-SE20 "APOYOS SOCIALES ASISTENCIAL SINIESTRO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2354-159-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2020
Nombre de la Orden de Compra APOYOS SOCIALES ASISTENCIAL SINIESTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2354-2-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado contrato de suministro del sistema CUENTA MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Independencia #830
Comuna Punta Arenas
Impuesto 44483,37
Dirección de Envío de la Factura Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA
Razón Social COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA
R.U.T. 78.428.730-0
Sucursal COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121507
Colchón de plumas1UnidadNº Cuenta 24.01.007 Nº Programa 010418 Benef : JOAQUIN ROBLEDO OLIVA CI : 15.464.065-7 Domicilio : PASAJE TENISO N°0755 VILLA SUIZA Celular : 9-61735480 (1) Un colchón de 2 plazas Línea Nº 3 ID 2354-2-LE20 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA $ 126.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.532 $ 126.532
52121509
Sábanas1UnidadID 2354-2-LE20 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA Benef : JOAQUIN ROBLEDO OLIVA CI : 15.464.065-7 Domicilio : PASAJE TENISO N°0755 VILLA SUIZA Celular : 9-61735480 (1) Un Juego de sabanas de 2 plazas Línea N° 9 ID 2354-2-LE20 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA $ 20.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.916 $ 20.916
52121508
Mantas o frazadas2UnidadID 2354-2-LE20 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA Benef : JOAQUIN ROBLEDO OLIVA CI : 15.464.065-7 Domicilio : PASAJE TENISO N°0755 VILLA SUIZA Celular : 9-61735480 2) Dos Frazadas de 2 plazas Línea N° 6 ID 2354-2-LE20 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA $ 17.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.574 $ 34.574
24141603
Acolchado1UnidadID 2354-2-LE20 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA Benef : JOAQUIN ROBLEDO OLIVA CI : 15.464.065-7 Domicilio : PASAJE TENISO N°0755 VILLA SUIZA Celular : 9-61735480 (1) Un Cobertor de 2 plazas Línea N°12 ID 2354-2-LE20 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA $ 33.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.313 $ 33.313
52121505
Almohadas2UnidadNº Cuenta 24.01.007 Nº Programa 010418 Benef : JOAQUIN ROBLEDO OLIVA CI : 15.464.065-7 Domicilio : PASAJE TENISO N°0755 VILLA SUIZA Celular : 9-61735480 2) Dos almohadas Línea N°13 ID 2354-2-LE20 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA $ 9.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.788 $ 18.788
Total Neto $ 234.123
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.483
TOTAL OC $ 278.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.