Orden de Compra. Nº2354-167-SE19 "Adquisición de Apoyo social-Asistencial"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2354-167-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Apoyo social-Asistencial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2354-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 830 segundo piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007 cuenta municipal del sistema contrato de sumnistr.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Independencia #830
Comuna Punta Arenas
Impuesto 64174,02
Dirección de Envío de la Factura Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA
Razón Social COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA
R.U.T. 78.428.730-0
Sucursal COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121505
Almohadas2UnidadID 2354-2LE18 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DE CAMALINEA 13 02 almohadas. $ 9.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.788 $ 18.788
52121507
Colchón de plumas2Unidad ID 2354-2LE18 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DE CAMA LINEA 2 02 Colchón de una plaza y media BENEFICIARIO: Luis Alberto Villarroel Villarroel _Quillota N°0502-AFICHA SOCIAL_23306 $ 83.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.736 $ 167.736
52121509
Sábanas2Unidad ID 2354-2LE18 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DE CAMA LINEA 8 02 Juego de sabanas de una plaza y media $ 17.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.424 $ 35.424
52121508
Mantas o frazadas4UnidadID 2354-2LE18 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DE CAMALINEA 5 04 Frazadas de una plaza y media $ 14.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.080 $ 58.080
52121502
Cobertor acolchado o plumón2UnidadID 2354-2LE18 CONTRATO SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DE CAMALINEA 11 02 Cobertor de una plaza y media $ 28.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.730 $ 57.730
Total Neto $ 337.758
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.174
TOTAL OC $ 401.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.