Orden de Compra. Nº2354-190-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2354-93-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2354-190-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2354-93-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Realización de Talleres prácticos de Gastronomía y Vestuario (corte y confección) dirigidos a beneficiarios Programa, cuya finalidad es transmitir, enseñar y fortalecer conceptos. CUENTA 61 306 02 017 PAAE.
Proveniente de Licitación 2354-93-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Independencia #830
Comuna -1
Impuesto 175630,3
Dirección de Envío de la Factura Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LICEO TECNICO B-4 MARIA BEHETTY
R.U.T. 60.904.143-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de personal1UnidadFormación, capacitación y entrenamiento de personalServicio de Capacitación Práctica, mediante realización de talleres área gastronomía y vestuario, debe incluir servicio de coffe Break y Guardería por taller, ver Bases Generales en Anexos. $ 924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.370 $ 924.370
Total Neto $ 924.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.630
TOTAL OC $ 1.100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.