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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2354-190-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
APOYOS SOCIALES ASISTENCIAL SINIESTRO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2354-2-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Desarrollo Comunitario |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Independencia 830 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Independencia #830 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
50787 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia #830 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-08-2020 |
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Proveedor |
COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA
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R.U.T. |
78.428.730-0 |
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Sucursal |
COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52121507
| Colchón de plumas | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN:
APOYO SOCIAL
| 01 COLCHÓN DE 2 PLAZAS
LINEA NRO. 3
CONTRATO DE SUMINISTRO
ID 2354-2-LE20 |
$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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52121509
| Sábanas | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN:
APOYO SOCIAL | 01) Un Juego de sabanas de 2 plazas
Línea N° 9
CONTRATO DE SUMINISTRO
ID 2354-2-LE20
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$ 25.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.500
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$ 25.500
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52121508
| Mantas o frazadas | 2 | Unidad | ADQUISICIÓN:
APOYO SOCIAL | 02 FRAZADAS DE 2 PLAZAS
LINEA NRO.6
CONTRATO DE SUMINISTRO
ID 2354-2-LE20
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$ 21.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.800
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$ 42.800
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24141603
| Acolchado | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN:
APOYO SOCIAL | 01 COBERTOR DE 2 PLAZAS
LINEA NRO.12
CONTRATO DE SUMINISTRO
ID 2354-2-LE20
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$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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52121505
| Almohadas | 2 | Unidad | ADQUISICIÓN:
APOYO SOCIAL | 02 ALMOHADAS
LINEA NRO.13
CONTRATO DE SUMINISTRO
ID 2354-2-LE20
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$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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Total Neto
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$ 267.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.787
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$ 318.087
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.