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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2354-227-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-08-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2354-107-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Para entrega a beneficiarios Proyecto PAAE 2006, cuenta 61 306 02 017, Items materiales de trabajo de los beneficiarios. |
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Proveniente de Licitación
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2354-107-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Desarrollo Comunitario |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Independencia 840 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Independencia #830 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
22170,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia #830 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
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R.U.T. |
7.554.460-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 48 | Unidad | Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | Diseño y confección de 48 talonarios de Presupuesto, tamaño carta, 100 hojas cada uno, duplicado, orientado a rubro construcción, ver formato en anexo. |
$ 2.431,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.688
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$ 116.688
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Total Neto
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$ 116.688
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.171
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$ 138.859
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.