Orden de Compra. Nº2354-238-SE25 "ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE INFANCIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2354-238-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE INFANCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2354-12-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Independencia #830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 PROGRAMA 01.04.40 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Independencia #830
Comuna *
Impuesto 30362
Dirección de Envío de la Factura Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2Caja02 CAFÉ CAJA DE 180 SACHET DE 1.8 GRS., LÍNEA 4, ÍTEM 3LINEA 4: OTROS NO PERECIBLES - ÍTEM 3: 01 CAFÉ CAJA DE 180 SACHET DE 1.8 GRS $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos100Unidad100 GALLETAS VARIEDAD, LÍNEA 4, ÍTEM 1LINEA 4: OTROS NO PERECIBLES - ÍTEM 1: 01 GALLETAS DULCES COSTA - DONUT - TRITÓN - FRAC - OBSESSIÓN - CONO - LIMÓN - CHOCOLATE - MATEQUILLA O TUAREG $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 159.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.362
TOTAL OC $ 190.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.