Orden de Compra. Nº2354-239-SE24 "ALIMENTOS PARA UNIDAD DE DISCAPACIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2354-239-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA UNIDAD DE DISCAPACIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2354-12-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Independencia #830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 programa 01.04.46 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Independencia #830
Comuna Punta Arenas
Impuesto 73720
Dirección de Envío de la Factura Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENTREGAUnidad Discapacidad, ubicada en Covadonga 063.-  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo20CajaItem 8: 20 Cajas de Té – 100 unidades. Cajas de Té – 100 unidades. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
50202310
Agua mineral50UnidadÍtem 1: 50 Aguas mineral sin gas de 500cc Agua mineral sin gas de 500cc $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50201709
Café instantáneo20UnidadItem 2: 20 Café Nescafé Instantáneo 170 gr o similar.Café Nescafé Instantáneo 170 gr o similar. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales20kilogramoItem 4: 20 kilos Azúcar Blanca granulada -1 kilo. Azúcar Blanca granulada -1 kilo. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100Paquete Item 1: 100 paquetes de galletas dulces costa, donut, triton, frac, obsession, coco, limón, chocolate, mantequilla o tuareggalletas dulces costa, donut, triton, frac, obsession, coco, limón, chocolate, mantequilla o tuareg. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 388.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.720
TOTAL OC $ 461.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.