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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2354-246-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
APOYO SOCIAL EN MATERIALES DE CONSTRUCCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2354-9-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Desarrollo Comunitario |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Independencia #830 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Independencia #830 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
163020 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia #830 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE ENTREGA | DOMICILIO : PASAJE PUYEHUE N°04351 CELULAR : 934606544 |
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Proveedor |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Razón Social |
BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
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R.U.T. |
15.905.508-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31163301
| Plancha de relleno | 33 | Unidad | LÍNEA N°7- ITEM 10: 33 UNIDAD PLANCHA INTERNIT/PERMANIT 1.20 X 2.40 X 8 MM | PLANCHA INTERNIT/PERMANIT 1.20 X 2.40 X 8 MM |
$ 26.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 858.000
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$ 858.000
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Total Neto
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$ 858.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 163.020
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$ 1.021.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.