Orden de Compra. Nº2354-27-SE19 "Adquisición de Apoyo social-Asistencial"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2354-27-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Apoyo social-Asistencial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2354-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 830 segundo piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cuenta mucicipal 215.24.01.007.0000 del sistema Contrato de suminist.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Independencia #830
Comuna Punta Arenas
Impuesto 29328,21
Dirección de Envío de la Factura Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA
Razón Social COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA
R.U.T. 78.428.730-0
Sucursal COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121507
Colchón de plumas1UnidadNº Cuenta 24.01.007 Nº Programa 010418 ID 2354-2-LE18 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA 01 colchón de 1 plaza y media $ 83.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.868 $ 83.868
52121509
Sábanas1UnidadNº Cuenta 24.01.007 Nº Programa 010418 ID 2354-2-LE18 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA 01 Juego de sabana de una plaza y media $ 17.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.712 $ 17.712
52121508
Mantas o frazadas1UnidadNº Cuenta 24.01.007 Nº Programa 010418 ID 2354-2-LE18 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA 01 frazada de una plaza y media $ 14.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.520 $ 14.520
52121502
Cobertor acolchado o plumón1UnidadNº Cuenta 24.01.007 Nº Programa 010418 ID 2354-2-LE18 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA 01 COBERTOR DE UNA PLAZA Y MEDIA $ 28.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.865 $ 28.865
52121505
Almohadas1UnidadNº Cuenta 24.01.007 Nº Programa 010418 ID 2354-2-LE18 CONTRATO SUMINISTRO DE EMERGENCIA 01 ALMOHADA $ 9.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.394 $ 9.394
Total Neto $ 154.359
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.328
TOTAL OC $ 183.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.