|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2354-27-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-02-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Apoyo social-Asistencial |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2354-2-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Desarrollo Comunitario |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
69.250.200-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Independencia 830 segundo piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
69.250.200-0 |
|
Dirección de Facturación |
Independencia #830 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
29328,21 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Independencia #830 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-02-2019 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.428.730-0 |
|
Sucursal |
COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52121507
| Colchón de plumas | 1 | Unidad | Nº Cuenta 24.01.007
Nº Programa 010418
ID 2354-2-LE18
CONTRATO SUMINISTRO
DE EMERGENCIA
| 01 colchón de 1 plaza y media |
$ 83.868,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 83.868
|
$ 83.868
|
52121509
| Sábanas | 1 | Unidad | Nº Cuenta 24.01.007
Nº Programa 010418
ID 2354-2-LE18
CONTRATO SUMINISTRO
DE EMERGENCIA
| 01 Juego de sabana de una plaza y media |
$ 17.712,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.712
|
$ 17.712
|
52121508
| Mantas o frazadas | 1 | Unidad | Nº Cuenta 24.01.007
Nº Programa 010418
ID 2354-2-LE18
CONTRATO SUMINISTRO
DE EMERGENCIA
| 01 frazada de una plaza y media |
$ 14.520,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.520
|
$ 14.520
|
52121502
| Cobertor acolchado o plumón | 1 | Unidad | Nº Cuenta 24.01.007
Nº Programa 010418
ID 2354-2-LE18
CONTRATO SUMINISTRO
DE EMERGENCIA
| 01 COBERTOR DE UNA PLAZA Y MEDIA
|
$ 28.865,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.865
|
$ 28.865
|
52121505
| Almohadas | 1 | Unidad | Nº Cuenta 24.01.007
Nº Programa 010418
ID 2354-2-LE18
CONTRATO SUMINISTRO
DE EMERGENCIA
| 01 ALMOHADA |
$ 9.394,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.394
|
$ 9.394
|
|
|
Total Neto
|
$ 154.359
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.328
|
|
$ 183.687
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.