Orden de Compra. Nº2354-28-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2354-207-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2354-28-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2354-207-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2354-207-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Independencia #830
Comuna Punta Arenas
Impuesto 18905
Dirección de Envío de la Factura Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iván Ocampo Buljan
Razón Social IVAN MARIO OCAMPO BULJAN
R.U.T. 7.835.399-6
Sucursal Iván Ocampo Buljan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111810
Tanques de almacenamiento de agua1UnidadEstanque de fibra de vidrio de 1000 lts. con tapa. Monto Neto maximo $ 107.730 pesos.  $ 99.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500
Total Neto $ 99.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.905
TOTAL OC $ 118.405


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.