Orden de Compra. Nº2354-281-SE19 "Adquisición de Apoyo social-Asistencial"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2354-281-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Apoyo social-Asistencial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2354-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Cuenta Municipal 215.24.01.007.000 del sistema Contrato de suminist.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Independencia #830
Comuna Punta Arenas
Impuesto 28893,3
Dirección de Envío de la Factura Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA
Razón Social COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA
R.U.T. 78.428.730-0
Sucursal COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121509
Sábanas1UnidadSe otorga apoyo según evaluación Profesional Asistente Social. Benef: Luis Low Muñoz CI: 10.702.100-0 Domicilio: Pasaje Isla Nueva Nº 053 (Cel.: 9792768617) 01 JUEGO DE SABANAS DE UNA PLAZA LINEA 7 CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2354-2-LE18 $ 16.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.645 $ 16.645
52121502
Cobertor acolchado o plumón1UnidadBenef: Luis Low Muñoz CI: 10.702.100-0 Domicilio: Pasaje Isla Nueva Nº 053 (Cel.: 9792768617) 01 COBERTOR DE UNA PLAZA LINEA 10 CONTRATO DE SUMINSITRO ID 2354-2-LE18 $ 28.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.865 $ 28.865
52121508
Mantas o frazadas2UnidadBenef: Luis Low Muñoz CI: 10.702.100-0 Domicilio: Pasaje Isla Nueva Nº 053 (Cel.: 9792768617)02 FRAZADAS DE UNA PLAZA LINEA 4 CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2354-2-LE18 $ 13.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.374 $ 27.374
52121505
Almohadas1UnidadBenef: Luis Low Muñoz CI: 10.702.100-0 Domicilio: Pasaje Isla Nueva Nº 053 (Cel.: 9792768617)01 ALMOHADA LINEA 13 CONTRATO DE SUMINSITRO ID 2354-2-LE18 $ 9.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.394 $ 9.394
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Colchón de plumas1UnidadBeneficiario : Luis Low Muñoz CI., 10.702.100-0 Domicilio: Pasaje Isla Nueva N° 053. Teléfono: 979276861 01 COLCHÓN DE UNA PLAZA LINEA 1 CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2354-2-LE18 $ 69.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.792 $ 69.792
Total Neto $ 152.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.893
TOTAL OC $ 180.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.