Orden de Compra. Nº
2354-282-SE23
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SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CEREMONIA DE CIERRE DE TALLERES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2354-282-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CEREMONIA DE CIERRE DE TALLERES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2354-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Independencia #830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.007 PROGRAMA 01.04.61 del sistema CAS .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Facturación
Independencia #830
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
91200
Dirección de Envío de la Factura
Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Banquetería ,coctelería, servicio de eventos y coffe break
Razón Social
ELIZABETH DEL CARMEN ALESSANDRI JORQUERA
R.U.T.
12.936.665-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Banquetería ,coctelería, servicio de eventos y coffe break
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101701
Gestión de cafetería
120
Unidad
Se requiere contratar servicio de Coffe para 120 personas según el siguiente detalle: Te, café, con o sin leche normal o vegetal, agua mineral con o sin gas de 500 cc, azúcar (en sachet) o endulzante (sachet), 01 vaso de jugo 250 ml, tipo néctar, 02 sándwich de miga relleno tipo cóctel, 02 trozos de bocados dulces (tarta, pie, kuchen). Con montaje: mantelería, vajilla, garzones.
Te,café,con o sin leche normal o vegetal,agua mineral con o sin gas de 500 cc,azúcar(en sachet) o endulzante(sachet),01 vaso de jugo 250 ml,tipo néctar,02 sándwich de miga relleno tipo cóctel,02 trozos de bocados dulces(tarta, pie, kuchen). Con montaje.
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
Total Neto
$ 480.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.200
TOTAL OC
$ 571.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.