Orden de Compra. Nº2354-349-SE24 "INSUMOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA DE DISCAPACIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2354-349-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA DE DISCAPACIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2354-12-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Independencia #830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.008 programa 01.04.46 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Independencia #830
Comuna Punta Arenas
Impuesto 79477
Dirección de Envío de la Factura Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENTREGAcovadonga 063.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151704
Cucharas domésticas36Pack 36 PAC cucharas plásticas de 100 unidades.cucharas plásticas, pack de 100 unidades. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
52151503
Cubertería desechable doméstica10Pack10 PAC tenedor plástico desechable de 100 unidades.tenedor plástico desechable pack de 100 unidades. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos35Pack 35 PAC vasos térmicos plumavit- 100 unidades/240 cc.vasos térmicos plumavit- pack 100 unidades/240 cc. $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.500 $ 276.500
52151502
Platos desechables domésticos2Pack2 PAC platos chicos desechables plástico - PAC 100 unidades.platos chicos desechables plástico - PAC 100 unidades. $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
14111705
Servilletas de papel20Pack20 PAC servilletas-100 unidades. servilletas-100 unidades. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 418.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.477
TOTAL OC $ 497.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.