Orden de Compra. Nº2354-39-AG24 "MATERIALES PARA CENTRO DE CUIDADO. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2354-39-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CENTRO DE CUIDADO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Independencia #830
Comuna Punta Arenas
Impuesto 22008,08
Dirección de Envío de la Factura Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rafaella
Razón Social AC CARTOLERÍA SPA
R.U.T. 76.983.201-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rafaella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta10Unidad10 LAPICES TINTA GEL ROLLER 0.7 AZUL.BOLIGRAFO GEL QUICK DRY 0.7MM AZUL TORRE $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
44121707
Lápices de colores20Caja20 CAJAS DE 12 COLORES DE PALO.LAPICES 12 COLORES HEXAG. COLON $ 1.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.420 $ 28.420
44111801
Rotuladores3Pack3 SET DE 12 COLORES DIFERENTES DE ROTULADORES PERMANENTES CON TINTA DE ALTA INTENSIDAD PUNTA FINAFINELINER 0.5MM 12 COLORES LAVORO $ 3.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.692 $ 10.692
60121236
Pinceles20Pack20 SET DE 3 PINCELES.SET PINCELES ARTISTICOS 3 PCS. $ 3.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.140 $ 64.140
12352310
Siliconas30Barra30 BARRAS DE SILICONA DE 7,5MM.BARRAS SILICONA 7MM 20 CM 1KG 115UN HAND $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
Total Neto $ 115.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.008
TOTAL OC $ 137.840


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.983.201-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.