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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2354-395-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. DE PANTALLA CONCIERTOS FIESTAS PATRIAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2354-7-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Desarrollo Comunitario |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Independencia #830 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Independencia #830 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
444600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia #830 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-09-2023 |
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Proveedor |
LOJAN |
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Razón Social |
LOJAN SPA
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R.U.T. |
76.543.518-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LOJAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161507
| Servicios Audio Visuales | 72 | Unidad no definida | 72 Mts. de pantalla (6x4 Mts.), cuyo Contrato de suministro
es el ID 2354-7-LE22, Línea 4 | SERVICIO DE PANTALLAS |
$ 32.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.340.000
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$ 2.340.000
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Total Neto
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$ 2.340.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 444.600
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$ 2.784.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.