Orden de Compra. Nº2354-457-SE25 "APOYO SOCIAL EN EQUIPAMIENTO DE CAMAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2354-457-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra APOYO SOCIAL EN EQUIPAMIENTO DE CAMAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2354-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Independencia #830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Independencia #830
Comuna *
Impuesto 76000
Dirección de Envío de la Factura Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA
Razón Social COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA
R.U.T. 78.428.730-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121502
Cobertor acolchado o plumón2Unidad2 COBERTORES DE 1 PLAZA, ITEM 10COBERTOR DE 1 PLAZA, MARCA DORAL $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
52121505
Almohadas2Unidad2 ALMOHADAS ALMOHADA RELLENO DE ALGODON SINTETICO $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
52121507
Colchón de plumas2Unidad2 COLCHONES DE 1 PLAZA ITEM 1COLCHON DE 1 PLAZA, MARCA ROSEN $ 127.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.000 $ 254.000
52121508
Mantas o frazadas2Unidad2 FRAZADAS DE 1 PLAZA, ITEM 4FRAZADA DE 1 PLAZA, MARCA TEXTIL ZAHR $ 15.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
52121509
Sábanas2Unidad2 JUEGOS DE SABANAS DE 1 PLAZA, ITEM 7SABANA DE 1 PLAZA, MARCA DORAL $ 17.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.000
TOTAL OC $ 476.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.