Orden de Compra. Nº2354-494-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2354-290-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2354-494-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2354-290-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2354-290-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Independencia #830
Comuna Punta Arenas
Impuesto 25004,57
Dirección de Envío de la Factura Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC
Razón Social RENDIC HERMANOS S.A.
R.U.T. 81.537.600-5
Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel18UnidadRollos de papel de cocina. Producto de referencia toalla Nova o similar u otro en pack de 3 unidades c/uno  $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.164 $ 16.164
47121701
Bolsas de basura8BolsaPaquete de bolsas, para basura, de 10 unidades cada una,medidad 90 x 110 cm  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas15PaquetePaquetes de Vienesas de pavo o pollo de 20 unidades cada paquete.  $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.020
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadPanes de pascua de 01 kilo cada uno.   $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
50201706
Café15UnidadUnidades de cafe, instantaneo, en polvo, de 170 grs. Producto de referencia nescafé Dolca  $ 1.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.420 $ 24.420
52121602
Servilletas9UnidadPaquete de servilletas grandes de 30 x 30 cm, con diseños navideños, o blancas lisas, de 40 ó 50 Unidades cada una.  $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935 $ 1.935
Total Neto $ 131.603
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.005
TOTAL OC $ 156.608


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.