Orden de Compra. Nº2354-498-SE19 "Adquisición de Apoyo social-Asistencial"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2354-498-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Apoyo social-Asistencial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2354-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cuenta municipa del sistema contrato de suminist.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Independencia #830
Comuna Punta Arenas
Impuesto 32087,01
Dirección de Envío de la Factura Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA
Razón Social COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA
R.U.T. 78.428.730-0
Sucursal COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121502
Cobertor acolchado o plumón1Unidad no definidaCONTRATO DE SUMINISTRO 2354-2-LE19 LINEA 1101 COBERTOR DE UNA PLAZA Y MEDIA $ 28.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.865 $ 28.865
52121507
Colchón de plumas1UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO 2354-2-LE19 LINEA 201 COLCHÓN DE UNA PLAZA Y MEDIA $ 83.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.868 $ 83.868
52121509
Sábanas1UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO 2354-2-LE19 LINEA 801 JUEGO DE SABANAS DE UNA PLAZA Y MEDIA $ 17.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.712 $ 17.712
52121505
Almohadas1UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO 2354-2-LE19 LINEA 1301 almohadas. $ 9.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.394 $ 9.394
52121508
Mantas o frazadas2UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO 2354-2-LE19 LINEA 502 FRAZADAS DE UNA PLAZA Y MEDIA $ 14.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.040 $ 29.040
Total Neto $ 168.879
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.087
TOTAL OC $ 200.966


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.