Orden de Compra. Nº2354-520-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2354-172-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2354-520-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2354-172-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Independencia #830
Comuna Punta Arenas
Impuesto 58102
Dirección de Envío de la Factura Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diseño Austral
Razón Social NESLA MARÍA MUÑOZ PAVLOV
R.U.T. 10.017.996-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Diseño Austral
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas52UnidadMEDALLA INDIVIDUAL DE 70 MM CON LOGO DEPORTIVO Y CINTA DISTINTOS METALES (ORO, PLATA Y BRONCE) CON GRABADO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA INDICADO EN ANEXO 2 ADJUNTO.MEDALLA INDIVIDUAL DE 70 MM CON LOGO DEPORTIVO Y CINTA DISTINTOS METALES (ORO, PLATA Y BRONCE) CON GRABADO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA INDICADO EN ANEXO 2 ADJUNTO. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.800 $ 98.800
49101702
Trofeos8UnidadTROFEOS ESPECIALES CON LOGO MUNICIPAL – MATERIAL RESINA O PLÁSTICO, MEDIDAS ENTRE 24 Y 28 CM, DISEÑOS VARIOS, CON GRABADO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA INDICADO EN ANEXO 3 ADJUNTO.TROFEOS ESPECIALES CON LOGO MUNICIPAL – MATERIAL RESINA O PLÁSTICO, MEDIDAS ENTRE 24 Y 28 CM, DISEÑOS VARIOS, CON GRABADO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA INDICADO EN ANEXO 3 ADJUNTO. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
49101702
Trofeos3KitSET DE COPAS FG DORADAS 39-35-32 CMS CON LOGO MUNICIPAL – SET DE COPAS FG. DORADAS CON BASE RESINA DE MEDIDAS 39-35-32 CMS DE ALTO, CON PLACA GRABADA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA INDICADO EN ANEXO 1 ADJUNTO.SET DE COPAS FG DORADAS 39-35-32 CMS CON LOGO MUNICIPAL – SET DE COPAS FG. DORADAS CON BASE RESINA DE MEDIDAS 39-35-32 CMS DE ALTO, CON PLACA GRABADA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA INDICADO EN ANEXO 1 ADJUNTO. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 305.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.102
TOTAL OC $ 363.902


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.017.996-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.