|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2354-528-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-11-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS NO PERECIBLES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2354-18-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Desarrollo Comunitario |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
69.250.200-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Independencia #830 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
69.250.200-0 |
|
Dirección de Facturación |
Independencia #830 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
10140,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Independencia #830 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Alimag |
|
Razón Social |
SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
|
|
R.U.T. |
76.660.860-4 |
|
Sucursal |
Alimag |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50221202
| Cereales en barra | 4 | Caja | 04 CAJAS DE CEREAL 20 UNIDADES - 18 GRS - DISTINTOS SABORES | 01 CAJA BARRA CEREAL 20 UNIDADES - 18 GRS - DISTINTOS SABORES |
$ 4.243,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.972
|
$ 16.972
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 70 | Unidad | 70 JUGOS DE 200 CC ENVASE TETRAPACK - DIFERENTES SABORES | JUGOS DE 200 CC ENVASE TETRAPACK - DIFERENTES SABORES |
$ 520,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.400
|
$ 36.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 53.372
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.141
|
|
$ 63.513
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.