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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2354-681-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
APOYO SOCIAL EN ENSURE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2354-12-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Desarrollo Comunitario |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Independencia #830 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Independencia #830 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
18029,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia #830 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alimag |
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Razón Social |
SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
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R.U.T. |
76.660.860-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alimag |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 3 | Unidad | ? 03 TARROS DE ENSURE DE 850 GRS. LINEA 2 ITEM 12 | TARRO DE ENSURE DE 850 GRS. FRUTILLA CHOCOLATE O VAINILLA |
$ 31.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.890
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$ 94.890
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Total Neto
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$ 94.890
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.029
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$ 112.919
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.