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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2354-718-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE CAMA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2354-2-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Desarrollo Comunitario |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Independencia 830 segundo piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Independencia #830 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
458069,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia #830 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA | entregar en junbta de gobierno 0225 |
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Proveedor |
COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL PUNTA ARENAS LIMITADA
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R.U.T. |
78.428.730-0 |
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Sucursal |
COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52121502
| Cobertor acolchado o plumón | 37 | Unidad | COBERTOR | LINEA N° 11 COBERTOR 1 1/2 PLAZA |
$ 28.865,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.068.005
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$ 1.068.005
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52121505
| Almohadas | 16 | Unidad | ALMOHADA | LINEA N° ALMOHADA |
$ 9.394,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.304
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$ 150.304
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52121508
| Mantas o frazadas | 37 | Unidad | FRAZADA | LINEA N° 5 FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA |
$ 14.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 537.240
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$ 537.240
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52121509
| Sábanas | 37 | Unidad | SABANAS | LINEA N° 8 SABANAS DE 1 1/2 PLAZA |
$ 17.712,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 655.344
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$ 655.344
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Total Neto
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$ 2.410.893
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 458.070
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$ 2.868.963
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.