Orden de Compra. Nº2354-897-SE17 "Movilización usuarios -Programa Abriendo Caminos "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2354-897-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Movilización usuarios -Programa Abriendo Caminos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-25-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Independencia 840
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Independencia #830
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Independencia #830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Magallanes Tour
Razón Social TRANSPORTES MAGALLANES TOUR LIMITADA
R.U.T. 79.866.680-0
Sucursal Transportes Magallanes Tour
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1UnidadSe solicita serivicio de BUS para 40 personas. Actividad con los NNA del Programa a la Reserva Forestal Magallanes.Tramo : Salida 08:30 Hrs, desde Junta de Gobierno N°0225 a la Reserva Forestal . Regreso alas 14:30 hrs desde Reserva Forestal a Junta de Gobierno N°0225 . cuenta a imputar : 214.05.19.038. 1.2.2.7Tramo : Salida 08:30 Hrs, desde Junta de Gobierno N°0225 a la Reserva Forestal . Regreso a las 14:30 hrs desde Reserva Forestal a Junta de Gobierno N°0225 . CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-25-L117 CONTRATACIÓN SERVICIO TRANSPORTE VÍA TERRESTRE $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
Total Neto $ 99.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 99.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.