|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2355-104-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-10-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-16-LE20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2355-16-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
69.250.200-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
69.250.200-0 |
|
Dirección de Facturación |
JOSÉ MENÉNDEZ Nº 1129 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
197231,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JOSÉ MENÉNDEZ Nº 1129 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-10-2020 |
|
|
|
Proveedor |
CASA MATRIZ |
|
Razón Social |
GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
96.889.950-3 |
|
Sucursal |
CASA MATRIZ |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181802
| Lentes de protección | 50 | Unidad | Lentes de Seguridad, Color Claro o In-Out. | LENTE US EAGLE TECH INOUT STEELPRO |
$ 639,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.950
|
$ 31.950
|
31211903
| Equipo para protección | 63 | Unidad | Mascarilla cleanmaster 3 pliegues caja 50 unidades. | MASCARILLA PROTECTORA DESECHABLE |
$ 5.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 315.000
|
$ 315.000
|
14111704
| Papel higiénico | 15 | Unidad | Papel higiénico 6 x300m o equivalente en metros. | PAPEL HIGIENICO 1250006 1 HOJA- 500MTS X 6 ROLLOS |
$ 9.474,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 142.110
|
$ 142.110
|
53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 100 | Unidad | Overol desechable blanco. 50 XXL y 50 XL | BUZO TYVEK 500 BLANCO DUPONT |
$ 5.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 549.000
|
$ 549.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.038.060
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 197.231
|
|
$ 1.235.291
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.