Orden de Compra. Nº2355-107-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-18-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2355-107-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-18-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2355-18-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 557 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación JOSÉ MENÉNDEZ Nº 1129
Comuna Punta Arenas
Impuesto 438989,3
Dirección de Envío de la Factura JOSÉ MENÉNDEZ Nº 1129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza30UnidadPaños limpieza 1kg. (Adjuntar ficha técnica o fotografía).Paños limpieza 1kg. Adjuntar ficha técnica o fotografía. $ 2.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.330 $ 66.330
27112009
Raspadores30UnidadRaspador de Pintura de Acero con mango de madera y doble remache de cobre, medidas 215x19x64 mm (64mm). Marca Hela o Equivalente. (adjuntar ficha técnica).Raspador de Pintura de Acero con mango de madera y doble remache de cobre, medidas 215x19x64 mm 64mm. Marca Hela $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.370 $ 224.370
31211906
Rodillos de pintar150UnidadRodillo de lana termofusionado 12 cm LIZCAL o Similar. (adjuntar ficha técnica). Rodillo de lana termofusionado 12 cm LIZCAL o Similar. adjuntar ficha técnica. $ 2.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.750 $ 441.750
31211906
Rodillos de pintar120UnidadRodillo de lana termofusionado 23 cm LIZCAL o Similar. (adjuntar ficha técnica).Rodillo de lana termofusionado 23 cm LIZCAL o Similar. adjuntar ficha técnica. $ 4.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.680 $ 514.680
27112813
Vara de extensión20UnidadExtensor para pintura en fibra de vidrio extensible 3,66 m (adjuntar ficha técnica).Extensor para pintura en fibra de vidrio extensible 3,66 m adjuntar ficha técnica. $ 13.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.500 $ 279.500
47121804
Cubos o baldes para limpieza30UnidadBalde para pintura plástico 20 litros estandar sin tapa. (adjuntar ficha técnica).Balde para pintura plástico 20 litros estandar sin tapa. adjuntar ficha técnica. $ 7.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.240 $ 237.240
47121701
Bolsas de basura120PaqueteBolsa basura carga pesada 5 unidades 110x120 cm 80 micras de espesor, Marca Virutex pro o similar. (adjuntar ficha técnica). Bolsa basura carga pesada 5 unidades 110x120 cm 80 micra $ 4.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.600 $ 546.600
Total Neto $ 2.310.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 438.989
TOTAL OC $ 2.749.459


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.