Orden de Compra. Nº2355-17-SE16 "Materiales F.R.I.L"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2355-17-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales F.R.I.L
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-21-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
Comuna Punta Arenas
Impuesto 26677,9
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos8Metro CúbicoLinea N°8 : Ripio puesto en canteraLinea N°8 : Ripio puesto en cantera $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
11111701
Arena silícea1Metro CúbicoLinea N°14: Arena fina para estuco, puesta en obra, dentro del radio urbano de la comunaLinea N°14: Arena fina para estuco, puesta en obra, dentro del radio urbano de la comuna $ 28.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.410 $ 28.410
Total Neto $ 140.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.678
TOTAL OC $ 167.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.