Orden de Compra. Nº2355-30-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-31-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2355-30-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-31-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2355-31-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
Comuna Punta Arenas
Impuesto 80574,25
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
R.U.T. 8.987.058-5
Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre50UnidadOverol / Buzo de trabajo. Tallas: S=8; M=12; L=10; XL= 14; XXL=6.Overol Buzo de trabajo. Tallas: S8; M12; L10; XL 14; XXL6. $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.900 $ 226.900
46182005
Máscaras o filtros de respirador o accesorios5UnidadPack respirador de particulas 20unPack respirador de particulas 20un $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.175 $ 41.175
27112202
Llanas de madera50UnidadLLANA SIN DIENTES, METAL 13 X 30 CM. DE LARGOLLANA SIN DIENTES, METAL 13 X 30 CM. DE LARGO $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
31211904
Brochas100UnidadBrocha 2"Brocha 2 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 424.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.574
TOTAL OC $ 504.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.