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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2355-36-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-32-LE19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2355-32-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
43415 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-02-2020 |
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Proveedor |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Razón Social |
BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
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R.U.T. |
15.905.508-6 |
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Sucursal |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13111016
| Polietileno | 33 | Unidad | Polietileno transparente 12mt, cubre pisos | Polietileno transparente 12mt, cubre pisos |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 214.500
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$ 214.500
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10151702
| Semillas o almácigos de trébol | 4 | Unidad | Semilla trébol enano 250 grs | : Semilla trébol enano 250 grs |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000
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$ 14.000
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Total Neto
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$ 228.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.415
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$ 271.915
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.