Orden de Compra. Nº2355-39-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-32-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2355-39-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-32-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2355-32-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1134671,45
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
R.U.T. 8.987.058-5
Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre60UnidadOverol / Buzo de trabajo. Tallas: S=3; M=9; L=16; XL= 26; XXL=6.Overol Buzo de trabajo. Tallas: S3; M9; L16; XL 26; XXL6. $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.280 $ 272.280
46182005
Máscaras o filtros de respirador o accesorios5UnidadPack respirador de particulas 20unPack respirador de particulas 20un $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.175 $ 41.175
31211604
Diluyentes para pinturas50UnidadAguarrás mineral 5ltAguarrás mineral 5lt $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.100 $ 294.100
47131502
Paños de limpieza60UnidadPaños limpieza 1kg.Paños limpieza 1kg. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
27112202
Llanas de madera60UnidadLLANA SIN DIENTES, METAL 13 X 30 CM. DE LARGO LLANA SIN DIENTES, METAL 13 X 30 CM. DE LARGO $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.600 $ 141.600
31211904
Brochas120UnidadBrocha 1"Brocha 1 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
31211904
Brochas120UnidadBrocha 2"Brocha 2 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
31211906
Rodillos de pintar240UnidadRodillo Chiporro 18cmRodillo Chiporro 18cm $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000
31211906
Rodillos de pintar240UnidadRodillo chiporro 23cmRodillo chiporro 23cm $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
47121804
Cubos o baldes para limpieza30UnidadBalde plastico 10ltBalde plastico 10lt $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
27112004
Palas6UnidadPala punta de huevo aceroPala punta de huevo acero $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
27111605
Picos4UnidadPicota de acero con mango de maderaPicota de acero con mango de madera $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600
11111701
Arena silícea10Metro CúbicoArena finaArena fina x mt. cubico $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
11111501
Tierra40Metro CúbicoTierra negraTierra negra x mt cubico $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
11111501
Tierra80Metro CúbicoEstabilizado 0,50 mmEstabilizado 0,50 mm x mt cubico $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320.000 $ 2.320.000
Total Neto $ 5.971.955
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.134.671
TOTAL OC $ 7.106.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.