Orden de Compra. Nº2355-53-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-12-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2355-53-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-12-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2355-12-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1393270
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Torres
Razón Social JUAN FRANCISCO TORRES MUNOZ
R.U.T. 15.309.817-4
Sucursal Juan Torres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102601
Carpintería rústica1UnidadSERVICIO DE CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL, SECTOR LEÑADURA.  $ 7.333.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.333.000 $ 7.333.000
Total Neto $ 7.333.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.393.270
TOTAL OC $ 8.726.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.