Orden de Compra. Nº2355-56-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-1-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2355-56-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-1-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2355-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL CONTRATOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
Comuna Punta Arenas
Impuesto 135888,95
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171602
Cortadores de barras o varillas4UnidadCortador P/policarbonato 1200 wCORTADOR DE POLICIARBONATO 1200W $ 54.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.052 $ 217.052
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria50UnidadD.Corte AC/INOX classic 4,5" 1 mm ar 102DISCO DE CORTE INOX 4.5X1MM NEXO $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
31201503
Cintas adhesivas de protección18UnidadCinta antipolvo policarbonato 25mmx11 mts.Cinta antipolvo policarbonato 25mmx11 mts. CINTA FILTER TAPE $ 8.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.294 $ 156.294
30102212
Plancha de cinc12PlanchaPlanchas acanaladas 0,35x851x3000 zincZINC ACANALADO 0.35 X 86X3 MT $ 7.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.844 $ 92.844
47131502
Paños de limpieza5UnidadTrapo Felpa 1 KgTRAPO DE FELPA BOLSA DE 1KG $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.805 $ 6.805
31161503
Clavo-tornillo20UnidadTornillo techo doble sello goma 12x2TORNILLO HEXAGONAL PARA TECHO SELLO DE GOMA 12X2 ATP FORMATO DE 100 UNIDADES $ 6.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.640 $ 135.640
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBolsa de basura extra resistentes (carga pesada) de 90 x 120 cm.BOLSA DE BASURA EXTRA RESISTENTE TAMAÑO GOLIAT CADA ENVASE INCLUYE 5UNIDADES $ 2.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.670 $ 21.670
53131608
Jabones30UnidadJabón líquido 1 lts.JABON LIQUIDO 1 LT $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
47121701
Bolsas de basura30PaquetePack 5 sacos para escombros 65 x 90 cm.SACOS PAPERO 60X92X PARA 50KG $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
Total Neto $ 715.205
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.889
TOTAL OC $ 851.094


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.