Orden de Compra. Nº
2355-66-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-9-LE25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2355-66-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-9-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2355-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 269 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Facturación
JOSÉ MENÉNDEZ Nº 1129
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
280928,3
Dirección de Envío de la Factura
JOSÉ MENÉNDEZ Nº 1129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
R.U.T.
86.887.200-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre
900
Unidad
Overol desechable blanco. Diferentes tallas (desde XL a la XXL). (adjuntar ficha técnica).
Overol desechable blanco
$ 921,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 828.900
$ 828.900
46181802
Lentes de protección
50
Unidad
Lentes de Seguridad de policarbonato, Color Claro con patillas de goma antideslizante. (adjuntar ficha técnica).
Lentes de Seguridad de policarbonato
$ 1.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.950
$ 65.950
46181504
Guantes protectores
600
Unidad
Guante polycotton (hilo pigmentado) 1 par.
Guante polycotton
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.800
$ 160.800
53131609
Protector solar
25
Unidad
Bloqueador solar formato de 1lt, Factor 50 o superior. (adjuntar ficha técnica).
Bloqueador solar formato de 1lt
$ 12.532,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 313.300
$ 313.300
53121702
Maletines
1
Unidad
Botiquín de primeros auxilios que contenga a lo menos vendaje elástico 8x400 cm, tijera 9 cm, bolsas de almohadilla de gasa 25x5 cm, 1 torniquete 2.5x36 cm, 1 cinta de tejido 1.25x500 cm, 10 Alcohol Prep Pad 5x5 cm, 10 parche curita 7.2x1.9 cm, 3 bolsas d
Botiquín de primeros auxilios
$ 11.545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.545
$ 11.545
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
25
Unidad
Alcohol gel formato de 1lt, al 70% de alcohol etílico. Marca Virutex o similar.(adjuntar ficha técnica).
Alcohol gel
$ 2.772,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.300
$ 69.300
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
25
Unidad
Alcohol gel formato de 360ml, al 70% de alcohol etílico. (adjuntar ficha técnica).
Alcohol gel
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.775
$ 28.775
Total Neto
$ 1.478.570
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 280.928
TOTAL OC
$ 1.759.498
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.