Orden de Compra. Nº2355-66-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-9-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2355-66-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2355-9-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2355-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 269 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación JOSÉ MENÉNDEZ Nº 1129
Comuna Punta Arenas
Impuesto 280928,3
Dirección de Envío de la Factura JOSÉ MENÉNDEZ Nº 1129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
R.U.T. 86.887.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre900UnidadOverol desechable blanco. Diferentes tallas (desde XL a la XXL). (adjuntar ficha técnica).Overol desechable blanco $ 921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.900 $ 828.900
46181802
Lentes de protección50UnidadLentes de Seguridad de policarbonato, Color Claro con patillas de goma antideslizante. (adjuntar ficha técnica).Lentes de Seguridad de policarbonato $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.950 $ 65.950
46181504
Guantes protectores600UnidadGuante polycotton (hilo pigmentado) 1 par.Guante polycotton $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.800 $ 160.800
53131609
Protector solar25UnidadBloqueador solar formato de 1lt, Factor 50 o superior. (adjuntar ficha técnica). Bloqueador solar formato de 1lt $ 12.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.300 $ 313.300
53121702
Maletines1UnidadBotiquín de primeros auxilios que contenga a lo menos vendaje elástico 8x400 cm, tijera 9 cm, bolsas de almohadilla de gasa 25x5 cm, 1 torniquete 2.5x36 cm, 1 cinta de tejido 1.25x500 cm, 10 Alcohol Prep Pad 5x5 cm, 10 parche curita 7.2x1.9 cm, 3 bolsas dBotiquín de primeros auxilios $ 11.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.545 $ 11.545
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona25UnidadAlcohol gel formato de 1lt, al 70% de alcohol etílico. Marca Virutex o similar.(adjuntar ficha técnica).Alcohol gel $ 2.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona25UnidadAlcohol gel formato de 360ml, al 70% de alcohol etílico. (adjuntar ficha técnica).Alcohol gel $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.775 $ 28.775
Total Neto $ 1.478.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 280.928
TOTAL OC $ 1.759.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.